پتروشیمی نوری از مرز ۵ میلیون تن تولید عبور کرد؛ درآمد ۲۵۰ همتی و سود عملیاتی ۴۶ همت

پتروشیمی نوری در سال ۱۴۰۴ با عبور تولید از مرز ۵ میلیون تن، افزایش فروش صادراتی و ثبت درآمد ۲۵۰.۵ همتی، یکی از بهترین عملکردهای تاریخ فعالیت خود را رقم زد؛ عملکردی که به رشد ۵۱ درصدی سود عملیاتی و دستیابی به بیش از ۳۳ همت سود خالص منجر شد
به گزارش میز انرژي بررسی عملکرد ۱۴۰۴ پتروشیمی نوری نشان میدهد این آروماتیکساز بزرگ کشور توانسته با ثبت رشد قابل توجه درآمد، سودآوری و جریان نقد عملیاتی، یکی از بهترین عملکردهای خود طی سالیان اخیر را به نمایش بگذارد.
در شرایطی که بازار جهانی محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۲۵ با نوسانات قیمتی و کاهش حاشیه سود بسیاری از تولیدکنندگان همراه بود، نوری موفق شد درآمد عملیاتی خود را با با ۴۵ درصد رشد به ۲۵۰.۵ همت برساند.
رشد ۷۷ همتی درآمد عملیاتی
درآمد عملیاتی پتروشیمی نوری از ۱۷۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۵۰ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
این افزایش بیش از ۷۷ همتی درآمد عمدتاً ناشی از رشد ارزش فروش محصولات آروماتیکی شرکت شامل پارازایلین، بنزن و سایر برشهای آروماتیکی بوده و نشان میدهد نوری همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده آروماتیک کشور حفظ کرده است.
جهش ۵۱ درصدی سود عملیاتی
یکی از مهمترین نقاط قوت عملکرد نوری در سال ۱۴۰۴، رشد قابل توجه سود عملیاتی است.
سود عملیاتی شرکت از ۳۰.۶ همت در سال ۱۴۰۳ به ۴۶.۳ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد ۵۱ درصدی است.
همزمان سود ناخالص شرکت نیز با رشد ۶۵ درصدی از ۴۰.۹ همت به ۶۷.۵ همت افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد بخش عمده رشد درآمد به سودآوری عملیاتی تبدیل شده است.
سود خالص از ۳۳ همت عبور کرد
پتروشیمی نوری در پایان سال مالی ۱۴۰۴ موفق به ثبت ۳۳.۷ همت سود خالص تلفیقی شده است.
این رقم در مقایسه با سود خالص ۲۵.۵ همتی سال قبل، رشد ۳۲ درصدی را نشان میدهد.
اگرچه رشد هزینههای فروش، اداری و عمومی بخشی از آثار مثبت افزایش درآمد را جذب کرده، اما همچنان روند سودآوری شرکت صعودی و قابل توجه ارزیابی میشود.
حاشیه سود همچنان در سطوح مطلوب
بررسی حاشیه سود شرکت نشان میدهد حاشیه سود ناخالص از ۲۳.۶ درصد به ۲۶.۹ درصد افزایش یافته است.
حاشیه سود عملیاتی نیز از ۱۷.۷ درصد به ۱۸.۵ درصد رسیده که بیانگر بهبود بهرهوری عملیات شرکت است.
در مقابل، حاشیه سود خالص از ۱۴.۷ درصد به ۱۳.۴ درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از رشد هزینههای جانبی و عمومی شرکت بوده است.
تقویت ترازنامه و رشد داراییها
بررسی وضعیت مالی نوری حاکی از آن است که این شرکت در سال ۱۴۰۴ سرمایهگذاری قابل توجهی در توسعه داراییهای خود انجام داده است.
ارزش داراییهای ثابت مشهود شرکت با رشد ۳۹ درصدی از ۴۱.۸ همت به ۵۸.۱ همت رسیده است.
همچنین سایر داراییهای غیرجاری با جهش ۱۹۰ درصدی از ۲.۹ همت به ۸.۵ همت افزایش یافته که بیانگر تداوم اجرای برنامههای توسعهای شرکت است.
از سوی دیگر حقوق مالکانه گروه نیز با رشد ۴ درصدی از حدود ۳۳.۱ همت به بیش از ۴۶.۴ همت افزایش یافته که بیانگر تقویت ساختار مالی شرکت در پایان سال مالی است.
رشد جریان نقد عملیاتی
یکی از شاخصهای مهم کیفیت سود، جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی است.
این شاخص در پتروشیمی نوری از ۱۹.۶ همت در سال ۱۴۰۳ به ۲۲.۶ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده و رشد ۱۵ درصدی را ثبت کرده است.
رشد جریان نقد عملیاتی نشان میدهد بخش قابل توجهی از سود شناساییشده شرکت به وجه نقد واقعی تبدیل شده و کیفیت سود نوری در سطح مطلوبی قرار دارد.
افزایش سرمایهگذاری در پروژهها
صورتهای مالی نوری نشان میدهد مخارج سرمایهای شرکت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۹.۵ همت رسیده که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
همچنین ارزش داراییهای ثابت و پروژههای در حال توسعه شرکت نیز رشد محسوسی را تجربه کرده که میتواند زمینهساز افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهرهوری در سالهای آینده باشد.
برچسب ها :پتروشیمی نوری ، عملکرد ۱۴۰۴ پتروشیمی نوری ، گزارش عملکرد پتروشیمی نوری
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0